Buenas tardes,
Se nos presenta la siguiente problemática a la hora de traspasarse los datos de la base de retención de facturas de compras con elemento de facturación a la tabla DCLVATSPA y por lo consiguiente a la hora de generarse el modelo 190. Respecto a la retención la vincula correctamente.
Sucede lo siguiente:
La factura de compra con retención se introduce por el módulo de Compras, y por sus características tiene muchos elementos de facturación asociados que se han parametrizado y son funcionales. Lo que sucede, es que hay dos elementos de facturación vinculados a la factura que están con impuesto SP999 y en la tabla DCLVATSPA los minora de la base de retención.
La base de retención correcta serían 30.960,71 sin embargo en el informe S-RETENCIÓN y Modelo 190 está recogiendo la diferencia de (30.960,71 - 80,40 que son Elemento de facturación) = 30.880,31
Informe S-RETENCIÓN
Los dos elementos de facturación que creo que pueden afectar están así parametrizados:
¿Alguna sugerencia para solventar este problema?
Muchas gracias de antemano.