Bom dia a tudos!
temos um cliente que cometeu um erro e pretende cancelar e apagar uma fatura de compra do sistema, ¿isto é possível na legislación portuguesa?
Obrigada!
Olá Amal,
O procedimento recomendado, caso o documento já esteja validado, é emitir uma nota de crédito fornecedor (NCF), selecionando a fatura de compras.
Têm também a possibilidade de proceder à "Anulação contabilística", efetuar as correções necessárias nesse documento e validar de novo a fatura de compra, desde que tenham o parâmetro POSTINVSUP a "Sim".
Obrigado.
Olá Amal,
O procedimento recomendado, caso o documento já esteja validado, é emitir uma nota de crédito fornecedor (NCF), selecionando a fatura de compras.
Têm também a possibilidade de proceder à "Anulação contabilística", efetuar as correções necessárias nesse documento e validar de novo a fatura de compra, desde que tenham o parâmetro POSTINVSUP a "Sim".
Obrigado.
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