Bonjour, est-ce qu'il y a qqun qui peut répondre à ma question? Notre organisme a différant projet que la date de financement commence au milieu de l'année et à la fin d'année on a des montants qu'appartinent à l'année suivant.
ou est-ce qu'il faut mettre ce montant (le restant) de subvention perçu d'avance à la fin d'année financière (en passif ou avoir comme perçu d'avance)? Les années passées l'auditeur a mis les montant sur Actifs nets non afecttés, tendis que ce n'est pas correct! comment je dois m'arranger à la fin d'année et comment je doit faire un ouverture au début de l'année?
Je vous remercie à l'avance.