Guia de Contabilización para IVAS en distintas cuentas

SOLVED

Buenas tardes. He creado una guía para contabilización para que me lleve cada tipo de IVA a una cuenta concreta. Para ello he informado en los tipos de IVA la cuenta contable para el IVA Repercutido en este caso ya que es para clientes.

Cuando se realiza una factura he comprobado en en IvaResumenCliente esté esta cuenta informada y así es. La guía que he montado es la misma la guía que se usa para líneas pero modificando el apunte que hace del IVA.

Añado un campo de rotura: LineasAlbaranCliente.CodigoIva

En cuenta pongo: IvaResumenCliente.CuentaIvaRepercutido (en esta tabla este campo tiene la cuenta)

En códigos pongo ABCDEFG (tienen 7 dígitos las cuentas).

Me da error al contabilizar: Ntra.Fra.Num.: 26. Longitud del código cuenta igual a 0. No se acepta el asiento.

La clave está en CUENTA. Si la dejo en blanco y en códigos pongo una cuenta, contabiliza bien, rompe por codigo de IVA sin problema pero no hay forma de que me coja la CuentaIvaRepcertido de IvaResumenCliente.

Algo hago mal evidentemente.

Muchas gracias!!!

  • 0

    Supongo que te sale porque IvaResumenCliente no está relacionado con la rotura por lo que no puede leer el valor.

    Revisando los apuntes del curso de guías contables nos ofrecieron dos modos de hacerlo;

    Si la terminación de la cuenta coincide con el IVA:

    - rotura por LineasAlbaranCLiente.%Iva
    - En Cuenta en Campos indica LineasAlbaranCliente.%IVA y en Códigos 47700ABCD (la longitud que tengas), en longitud me anoté 4
    - En Importe LineasAlbaranCliente.TotalIva y el acabado en Divisa_ en importe divisa

    Si No coincide podemos crear tres líneas, cada una filtrada por el porcentajje de IVA

    - rotura por LineasAlbaranCLiente.%Iva
    - En Cuenta, Códigos la cuenta que toque
    - En Importe LineasAlbaranCliente.TotalIva y el acabado en Divisa_ en importe divisa
    - En filtro crear un filtro LineasAlbaranCliente.%Iva = 21 para la del 21%
    - Te duplicas la línea dos veces para el 10 y el 4, asignando las cuentas que toque

  • 0 in reply to jjperis

    Hola! Siempre me contestas tu, voy a tener que regalarte un jamón, jejeje. 

    La primera opción que monté fue la de las 3 líneas añadiendo un filtro por tipo de Iva. Las cuentas no coinciden con el Iva su terminación. La empresa es que tiene telita. Añadí una línea para el 21, otra para el 10 y otra para el 4 y puse la cuenta incluso a mano. Así debería de funcionar pero claro, es una guía un poco chapucerilla pues si cambian el Iva o las cuentas hay que tocar la guía.

    Se me ocurrió la idea de hacerlo como lo he hecho y hablando con Segundo nivel me corroboraron que si, que era posible así, pero a la hora de la verdad … nada, jejeje. Casi funciona pero se ve que no encuentra incomprensiblemente el campo CuentaIvaRepercutivo en IvaResumenCliente. Pensando que no tuviera acceso a la tabla de IvaResumenCliente cambie el campo de la cuenta de Iva por el de código de empresa y mi sorpresa fue que si lo cogió e hizo el asiento correcto, eso si, puso en la cuenta siempre un 2 que era la empresa. 

    Nada, si doy con lo que es lo pongo aquí. Si no, usaré tu opción 2 sabiendo que hay más gente que la ha pensado. 

    Muchas gracias!

  • +1 in reply to NachoRuiz
    verified answer

    Las cuentas contables en los tipos de IVA las coge cuando introduces las facturas por Contabilidad a través de la entrada de facturas siempre que hayas dejado en blanco la cuenta de IVA en la configuración general de la empresa, algunos clientes que han pasado de Contaplus a Sage Despachos lo usan por costumbre. Estas cuentas son para todas las empresas existentes,  por lo que además hay que tener la precaución de definirlas con el punto (p.ej. 477.21 para el 21% para que así en cada empresa asigne la longitud que toca).

    La de los tres filtros no es mala idea cuando las cuentas no son del tipo Contaplus (acabado con el IVA), el IVA no es algo que suela cambiar y la cuenta normalmente tampoco es algo que se cambie. Además, al ser por empresa las guías puedes copiar la guía de una empresa a otra y variar la configuración si se necesita.

    Prueba a romper por IvaResumenCliente.%Iva, asigna IvaResumenCliente.TotalIva como importe y asigna IvaResumenCliente.CuentaIvaRepercutido como cuenta. Así seguramente debería ir.

  • 0 in reply to jjperis
    SUGGESTED

    Hola! Gracias! Voy a probar a ver. 

  • 0 in reply to jjperis

    Esta empresa tiene un .5 para una cuenta de IVA. No me preguntes por qué. Es para el 21%. Estas cosas complican y seguro que es un no pensar del pasado. Mi error ha sido permitir que sigan así en lugar de que pasen a las terminaciones habituales. No me pasa más! Jejeje. Muchas gracias!! A ver si algún día puedo ayudarte yo aunque creo que me llevas bastante ventaja! Tú eres un cliente? Un partner? Trabajador de Sage? Ciao!

  • 0 in reply to NachoRuiz

    Partner de despachos y empresa. Lo importante es poder ayudar a alguien que lo necesite, ese es el espíritu de los foros de ayuda, llevo desde 1997 en foros y es gratificante ayudar a solucionar problemas, especialmente en casos complicados. Saludos

  • 0 in reply to jjperis

    Finalmente he tenido que hacer 3 líneas con el filtro por el IVA, no había forma de hacerlo con la rotura, no me encontraba la cuenta y mira que está informado el campo, es un misterio, la verdad ... pero bueno, como tu dices, los IVAS no cambian así como así. Así funciona, se consigue el resultado, no es tan genérico como me gustaría pero funciona que es lo importante. Muchas gracias por la ayuda!