Código alternativo de artículos

SOLVED

Hola!

utilizamos el Código Alternativo para asignar a ciertos artículos un código particular que un cliente nos exige. Estoy intentando configurar el documento de Factura de Venta para que este "Código alternativo" aparezca en la línea de la factura, al lado de la descripción del mismo. 

En el documento "Albarán de Venta" he podido hacerlo sin problemas, pero en Factura de Venta no aparece como Expresión y no consigo añadirlo.

¿pueden indicarme si es posible hacerlo. 

Un saludo y gracias de antemano. 

  • +1
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    Hola Jose Carlos:

    Las líneas de la factura son las mismas del albarán, con lo que aunque no te aparezca en el diseño de la factura puedes copiar el mismo campo que tengas en el albarán y probarlo así. 

    En caso de que no seas capaza de sacarlo, cualquier campo se puede buscar a través de consultas de SQL y añadirlo en el documento con la función de ValorSQL.

    Si necesitas ayuda con esta parte puedes ponerte en contacto conmigo con un mensaje.

    Un saludo

  • 0 in reply to Merce Alca

    Muchas gracias por tu respuesta Merce!

    Pero soy incapaz de sacarlo. La verdad es que no controlo esto de SQL, era mucho más sencillo configurar documentos en Facturaplus Slight smile.

  • 0 in reply to Jose Carlos Sala

    Hola de nuevo!

    he conseguido que aparezca en las facturas el Código alternativo de los artículos (no sé ni cómo?). Pero ahora necesito que la referencia del cliente que introducimos al generar los pedidos de venta también salga en el documento Factura de venta, pero me es imposible. 

    ¿Podrías ayudarme con esto? 

    Gracias de antemano.

  • +1 in reply to Jose Carlos Sala
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    Hola, 

    El campo de referencia de cliente que rellenas en el pedido, viaja al albarán y luego al a factura y se coloca como líneas. Por defecto el programa está configurado de esta forma. 

    En la pantalla del traspaso verás esta opción, que si la marcas hace este paso que te comento.

    No tendrías que hacer nada en el diseño, porque al estar en las líneas ya te sale como un comentario más.

    Si lo que necesitas es que salga en la parte de la cabecera, tendrías que añadir una consulta compleja en el diseño para buscar justo el campo en la tabla del pedido correspondiente a la factura, y teniendo la pega de que una factura puede contener varios albaranes diferentes que pueden ser también de diferentes pedidos, con lo que no hay una referencia única que colocar en la cabecera.

    Espero haberte aclarado.

    Un saludo

  • 0 in reply to Merce Alca

    Genial Merce,

    lo entiendo, pero, aún así, tengo un cliente para el que cada albarán genera una factura. Entonces, ¿puedes ayudarme con la consulta que habría que añadir en el diseño de los documentos para que esta referencia apareciera en la cabecera de la factura?

    Un saludo y gracias de antemano.  

  • +1 in reply to Jose Carlos Sala
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    Hola,

    Esa información es más delicada para el chat. Si te interesa mira los datos de mi perfil y ponte en contacto con Alcatic para ayudarte.

    Un saludo