Inmovilizado - Asiento baja de inmovilizado por venta, pérdida o desecho en Legislación Española

Buenos días, 

Al realizar el flujo de baja de inmovilizado, el asiento estándar en la Legislación Española veo que no recoge la plusvalía o minusvalía a la cuenta de ingreso 771 o gasto 671 tanto para la venta como si se da de baja por desecho o pérdida, sino que lleva a una cuenta por defecto todo el valor neto contable en el asiento de la factura y al hacerse el asiento automático FASISS, y por tanto no hace el efecto de la venta del bien. 

Asiento que hace de factura Tercero Cliente creada desde el módulo de inmovilizado:

Asiento que hace del evento FASISS de la baja del activo

Si la operación genera un beneficio tendría que hacer el asiento:

 1210

 430 Clientes ( Precio de venta + IVA)

 Activo                                             

800

500

 281 amortización acumulada

771 Beneficio procedente del inmovilizado material

700

477 H/P IVA Repercutido                               

210

Si la operación genera una pérdida tendría que hacer el asiento:

1210

430 Clientes (Precio de venta + IVA)      

281 amortización acumulada

800

500

 Activo                                     

671 pérdida procedente del inmovilizado material  

700

477 H/P IVA Repercutido

210

Entiendo que hay que hacer modificaciones de alguna forma del asiento automático FXISS / tipo de asiento FASISS

Mi pregunta es si existe documento en SAGE Knowledgebase para hacer estas modificaciones de este asiento estándar y si está previsto que esto se incluya en estándar de Legislación Española?

Muchas gracias de antemano.

Un saludo.

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    Buenas tardes,

    ¿Alguien tuvo algún tipo de problema con esto que comentaba? Ya que tengo un documento proporcionado por el centro de excelencia de SAGE de la modificación del asiento FXISS para solucionar este problema y cuando se trata de una baja por Desecho que recoge de la línea 3 del asiento me sigue dando problemas de contabilización.

    Nos habían indicado que para el caso de Desecho se realizaría la siguiente modificación y desconozco la interpretación de la 3 línea AMT(10)=2, la cual nos está dando problema en este caso.

    ¿Bastaría con indicar la cuenta 671 en el código contable de la línea 25 o 10?

    Muchas gracias de antemano.