Buenos días,
Al realizar el flujo de baja de inmovilizado, el asiento estándar en la Legislación Española veo que no recoge la plusvalía o minusvalía a la cuenta de ingreso 771 o gasto 671 tanto para la venta como si se da de baja por desecho o pérdida, sino que lleva a una cuenta por defecto todo el valor neto contable en el asiento de la factura y al hacerse el asiento automático FASISS, y por tanto no hace el efecto de la venta del bien.
Asiento que hace de factura Tercero Cliente creada desde el módulo de inmovilizado:
Asiento que hace del evento FASISS de la baja del activo
Si la operación genera un beneficio tendría que hacer el asiento:
1210 |
430 Clientes ( Precio de venta + IVA) |
Activo |
800 |
500 |
281 amortización acumulada |
771 Beneficio procedente del inmovilizado material |
700 |
477 H/P IVA Repercutido |
210 |
Si la operación genera una pérdida tendría que hacer el asiento:
1210 |
430 Clientes (Precio de venta + IVA) |
281 amortización acumulada |
800 |
500 |
Activo |
671 pérdida procedente del inmovilizado material |
700 |
477 H/P IVA Repercutido |
210 |
Entiendo que hay que hacer modificaciones de alguna forma del asiento automático FXISS / tipo de asiento FASISS
Mi pregunta es si existe documento en SAGE Knowledgebase para hacer estas modificaciones de este asiento estándar y si está previsto que esto se incluya en estándar de Legislación Española?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.