Modelo 347 en empresa V12.31 que no tiene obligación de presentar dicho modelo por estar incluída en el SII

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Buenos días, 

Se me presenta una duda del modelo 347 a la hora de comprobación de datos entre las empresas si la empresa que tiene SAGE no presenta 347 por estar incluída en el SII.

En este caso, para poder consultar los importes del modelo 347 que presenta la otra empresa que solicita comprobación de importes, estaría correcto parametrizar el modelo 347 en Modelos Españoles y Modelos Españoles por Sociedad, para que se acumulen y se puedan comprobar desde ahí?

¿Tiene alguna implicación negativa esa parametría "incorrecta" para simplemente obtener el acumulado por trimestre?

Muchas gracias de antemano.

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  • 0 in reply to Diego GF

    Entiendo que lo mejor es que lo confirme un asesor fiscal, pero para mi el problema es lo que dice al final, "Coincidente". Por ejemplo, yo puedo recibir una factura con retención de diciembre y no pagarla hasta enero. Lo primero debería ir en el 347 del año X y lo segundo iria en el 190 del año x+1.

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  • 0 in reply to jlmartinez
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    En ese ejemplo estaría de acuerdo contigo, pero si recibes facturas y se pagan en el mismo año ya serían coincidentes, por lo que si tienes algún tipo de información oficial respecto a parametría de SAGE, te lo agradecería ya que en nuestro caso se tendrían que realizar cambios en parametría de régimen de impuesto de tercero, que no se ha contemplado en su día cuando el 347 no estaba en el estándar.
    Un saludo.