[FST] Parametrização - Passo 33 - Documentos Fiscais

Serão disponibilizados os documentos que possibilitem entradas de serviços ,produtos, CT-e. E a emissão de notas de produtos .

-Compra Produto

-Compra Produto/Serviço

-Compra Serviço

-CTE

-NF-e modelo 55

-NFS-e modelo 98

 

Para cadastrar um novo documento fiscal:

ACESSE EM>

PARAMETRIZAÇÃO>PARÂMETROS GERAIS>LEGISLAÇÃO BRASILEIRA>DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTOS FISCAIS>Define a série, modelo e o contador da nota fiscal.

Também definem se haverá ou não transmissão da fatura, e se haverá numeração gerada  para a nota fiscal.

-VINCULAR MODELO DE DOCUMENTO FISCAL – Esse cadastro já vem pronto no caso os modelos definem se haverá ou não transmissão de nota fiscal.

 

-SÉRIE DO DOCUMENTO – Série do documento do cliente.

-TIPO DA NOTA – Se é nota é somente de produtos,somente de serviços ou mista. (Verificar disponibilidade da prefeitura quanto a nota conjugada).

-SE UTILIZA OU NÃO CONTADOR AUTOMÁTICO – Caso de compras não será utilizado Contador pois essa informação já foi definida pelo emissor. Exceção: Importação!

-VINCULAR CONTADOR DA NOTA FISCAL - Deve ser informado o número da próxima nota fiscal no Contador XQNFE (modelo) para que o Sistema continue a emissão a partir da última numeração utilizada pelo cliente.

Para atualizar essa informação, deve ser utilizada a função de Valores dos contadores em Desenvolvimento.

-VINCULAR CÓDIGO DA COMUNICAÇÃO – Vincular o código do parâmetro criado anteriormente.

Próximo passo:

[FST] Parametrização - Passo 34 - RTAX