• Como declarar en el SII una factura emitida en Regimen Especial de Agencias de Viajes

    Hola como hay que declarar una factura emitida en regimen especial de agencias de viajes en el sii, para que suba el margen (lo que tributa en hacienda) y el importe total de la factura del cliente (son importes diferentes no relacionados), no somos intermediarios…
  • Fecha Balances

    Buenos días. Entiendo que sería interesante que a la hora de obtener un balance o cuenta de pérdidas y ganancias, apareciera las fechas establecidas como parámetros para su cálculo. A la hora de comparar periodos hay que introducirlos manualmente (exportación…
  • ANALITICA - CANALES OBSOLETOS

    En nuestra empresa, cuando se diseñó la contabilidad analítica se dieron de alta 10 canales, pero actualmente solo funcionan 7 de ellos. Los 3 restantes no los podemos eliminar ya que existen movimientos analíticos de años anteriores; Hay alguna opción…
  • Fusión por absorción

    Es muy posible que tengamos que realizar una fusión por absorción. En en el caso de asientos, comenzaríamos un ejercicio nuevo; pero quería saber si hay algún proceso que esté disponible en Sage200, si alguien lo ha tenido que hacer, para fusionar los…
  • Factura con retencion que vaya al 347

    Buenos días, Tengo una factura con retención pero tiene que ir al 347, porque es un tipo de retención de garantía por obra, no es irpf y por lo tanto, sí tiene que ir al 347 por la totalidad de la factura. ¿Cómo puedo hacer para contabilizar esa factura…
  • Informes

    Buenas tardes Tengo en Sage 200 un informe personalizado en una empresa y me gustaría que fuera visible al seleccionar otra empresa. Se pueden copiar los informes entre empresas?. Necesito sacar el campo actividad en la Factura de Proveedor , como lo…
  • Dos contrapartidas en una misa factura automática

    Buenos días, Me gustaría saber si es posible poner dos contrapartidas automáticas en entrada de factura automática o hay que entrar las facturas manualmente para poder hacerlo? Tenemos facturas de venda que en la misa ponemos los servicios y los productos…
  • Duplicar asiento contable existente

    Buenos días. Quisiera saber si es posible poder duplicar un asiento contable. ( no periódico) Hay ocasiones que el mismo asiento se puede llegar a repetir si no todos los meses, casi todos ellos. O incluso en varios días consecutivos. Saludos…
  • Pagares, remesas y riesgos

    Buenos días, Al introducir los pagares a traves del gestor de efectos, no me aparece en el riesgo ni en clientes ni en proveedores de los pagares emitidos y o recepcionados a vencimiento ¿Cual puede ser el motivo? Gracias.
  • Contabilidad Analítica. Bloqueo de Canales

    Buenos días, Me gustaría bloquear ciertos canales de la contabilidad analítica que se estaban usando hasta cierta fecha pero ya no se van a usar mas y así evitar equivocaciones, pero mantener el histórico. Cuando entro al maestro analítico a la…
  • Tipos Transacción Operaciones triangulares

    Buenos días, Tengo el siguiente escenario: existen tres agentes, proveedor extracomunitario (Reino Unido), intermediario intercomunitario (Francia) y cliente intercomunitario (España). El cliente español compra productos al proveedor de Reino Unido…
  • Hoja de trabajo EFE

    Para realizar un informe de Estado de flujo de Efectivo, como se puede configurar?
  • Contabilizar una operación TAX FREE

    Como se contabiliza correctamente en Sage 200 una operación TAX FREE y que quede todo bien informado en el SII?
  • Borrar remesa

    Buenas tardes, estoy intentando borrar una remesa. Previamente he borrado el asiento en contabilidad pero no me permite eliminar la remesa. Me aparece este mensaje. ç ¿Qué tengo que hacer para que me permitan volver a elegir los efectos y hacer…
  • comisiones de ventas

    Hola, al hacer las liquidaciones de comissiones , no me tiene en cuenta los precios de bonificacion o penalizacion alguien trabaja con bonificaicones para las comisiones de ventas ? he probado todas las combinaciones posibles, pero nunca liquida…
  • ? Como Gestionar un Confirming de pago en SAGE 200

    En la empresa se gestiona los pagos a proveedores a través de confirming (en nuestra empresa lo denominamos Créditos Documental) . En ese proceso no lo vemos destacado en ninguna forma de pago , ni si quiera tengo la forma de sacar la previsión de pagos…
  • Error en el SII

    Hola, tenemos un cliente de KOSOBO identificado con nif XK, el error es : Codigo de Pais obligatorio cuando Tipo Identificacion es distinto de NIF-IVA no se que mas mirar Gracias
  • Al Registrar un cliente/proveedor crea el Código de Cta Contable pero NO lo crea en el Plan de Cuentas

    No sabemos si la funcionalidad de crear cada cuenta contable de forma automática está o no funcionando bien. (cuando creas un cliente nuevo o proveedor, te genera su código contable y al revisar el Plan de cuentas allí lo observas actualizado). En…